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解讀國內連接器部分上市公司2019年業績快報:機遇挑戰并存

2020-03-12
來源:大比特資訊
關鍵詞: 連接器 5G 6G 無線充電

進入2020年,國內各連接器上市公司相繼公布2019年度業績快報,記者整理資料發現由于經濟下行壓力、行業大環境不佳和市場競爭激烈等客觀因素,大半數企業顯得尤為被動。但企業決策者們在深耕主業的同時,仍不忘加大研發投入,并積極開拓新業務,力爭止損求利。

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中航光電科技股份有限公司

2019年度公司實現營業總收入915,882.65萬元,較上年同期增長17.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,071,086,932.00,較上年同期增長12.56%。

報告稱:銷售收入保持較快增長塊的原因是公司防務領域緊跟型號項目研制配套,通訊領域全面參與客戶5G全球平臺建設;利潤增速低于收入增速主要系公司加大核心產品和核心能力建設,研發投入同比增長38.48%所致。

立訊精密工業股份有限公司

報告期內,全年實現營業總收入 6,238,019.95 萬元,比上年同期增長 74.00%;實現歸屬上市公司股東凈利潤 472,100.63 萬元,比上年同期增長 73.40%。

公司盈利能力持續增強,原因如下:報告期內,公司上下高效執行和實現了核心管理層制定的階段性發展規劃和目標,各項業務進展順利;面對核心客戶的新產品、新需求,公司充分發揮自身平臺建設、工藝流程優化、自動化生產及垂直整合等相關優勢,全體員工使命必達,持續收獲了客戶的認可與肯定。

深圳市長盈精密技術股份有限公司

報告期公司實現營業總收入865,484.19萬元,較去年同期增長0.34%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,291.81萬元,較去年同期增加115.56%。

報告期內公司經營業績變動的主要原因有:收購標的廣東方振未完成業績承諾,廣東方振自然人股東對公司有業績補償;對深圳納芯威的商譽計提減值準備;年末對部分4G產品計提存貨跌價準備及部分4G產品模夾治具費用化處理。

深圳市得潤電子股份有限公司

得潤電子2019年營業總收入為7,482,773,438.72元,比去年同期增長0.38%;利潤總額為-583,515,065.42元,比去年下降323.55%。

公告稱報報告期內,公司總體經營業績穩定,營業收入平穩增長,但受國內經濟下行壓力加大特別是國內汽車行業出現較大下滑影響,同時因實施新金融工具準則影響,公司計提的資產減值損失大幅增加,致使公司營業利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年都下降明顯。

深圳市信維通信股份有限公司

信維通信2019年度營業總收入為5,134,333,711.05元,比去年同期增長9.08%;利潤總額為1,183,337,886.92元,比去年同期增長4.88%;歸屬于上市公司股東的凈利1,016,087,738.08元,比去年同期增長2.86%。

公司的營收及凈利潤連續6年保持增長。原因如下:

在研發投入方面,2019年整體研發投入占營收的比率超過8%,進一步加大對基礎材料和基礎技術的研究。美國圣地亞哥研究院的成立,為公司高性能5G 天線的持續領先,為公司射頻材料、6G的研發打下技術基礎。

在產能擴充方面,公司完成常州、越南等重要生產基地的建設,其產能正在陸續釋放,為公司未來業務發展奠定產能基礎。

在業務拓展方面,公司5G天線、LCP器件、無線充電、BTB、射頻前端器件等多個重要產品線均取得了突破,各項業務的發展均持續保持上升勢能。

在團隊建設方面,公司加大對核心人才的引進與激勵,實施新一期的期權激勵計劃,持續推進合伙人文化的建設。

該公司表示:2020年,各項射頻器件業務動能充足,將持續專注對基礎材料和基礎技術的研究,保持戰略定力,不斷提升公司的競爭力,為公司的客戶創造價值。

吳通控股集團股份有限公司

報告期內,公司實現營業總收入357,541.09 萬元,較上年同期增長17.74%; 歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,809.63 萬元,較上年同期增長105.88%。

報告稱業績變化主要原因如下:

1、收入增長原因

報告期內,公司營業收入較上年同期增長主要是由于公司移動信息服務業務及數字營銷服務業務營業收入增長所致。

2、利潤扭虧為盈原因

(1)上年同期虧損,主要原因是公司計提商譽減值 11.91 億元;

(2)報告期內,移動信息服務業務營業收入及營業利潤繼續保持增長,是公司實現整體盈利的主要原因;

(3)報告期內,由于數字營銷服務業務毛利率大幅下降及計提大額單項壞賬準備,電子制造服務業務投入效應尚未顯現,無線數據終端產品繼續加大研發投入,導致數字營銷服務業務、電子制造服務業務、無線數據終端產品處于虧損狀態,相關業務虧損對公司整體業績產生較大負面影響;

(4)公司2019年度非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響金額約為5,600 萬元,主要為拆遷補償。

深圳金信諾高新技術股份有限公司

報告期內,實現營業總收入 269,181.41 萬元,較上年同期增長3.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,392.22 萬元,較上年同期減少36.22%。

金信諾稱業績變動主要原因是:報告期內,公司經營受到國際形勢的影響,大客戶訂單調整,影響了報告期內的整體銷售額及凈利潤;公司持續調整產品結構,在調整過程中,全年高毛利產品尚未沖抵傳統產品帶來的毛利下滑的影響,但第四季度,公司毛利已有所回升。公司持續加大對 5G 和 AIOT 相關新產品的研發和設備投入,加快對新市場的推動和持續投入,對報告期內的費用及利潤產生了一定的影響。

電連技術股份有限公司

報告期,公司營業總收入為2,158,251,217.81元,較上年同期增長 60.91%;歸屬于上市公司股東凈利潤為183,630,202.08,較上年同期下滑23.45%。

業績變化的主要原因是:報告期內市場競爭激烈的產品價格下滑,新行業拓展費用、新產品相關成本、費用支出較大以及營收規模擴大,公司運營成本、費用增加,導致公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比有所下滑。

浙江永貴電器股份有限公司

報告期內公司實現營業總收入107,904.09萬元,較上年同期下降17.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-35,830.16萬元,較上年同期增長21.89%。

報告期內業績分析如下: 1.公司軌道交通板塊受益于行業良好的發展環境以及公司多年來在軌交領域的布局,軌交各產品線業務穩步上升; 2.新能源板塊業務受行業競爭加劇、補貼退坡等影響,客戶結構大幅調整,收入及毛利率大幅下降。同時,通信板塊業務市場競爭加劇,產品毛利率大幅下降,導致公司整體業績未達預期;

溫州意華接插件股份有限公司

報告期內,公司實現營業收入約為 1,609,413,896.92 元,同比增長 15.98%;公司在報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為72,647,939.78 元,同比下降 6.55%。

快報稱影響上述指標的主要因素為:報告期內受主要原材料價格持續上漲等因素影響,毛利率有所下降;研發費用持續增加;人工成本持續增長;新增子公司利潤虧損。

綜合以上資料可得出:一些公司營業總收入不斷增加,盈利能力持續增強得益于公司強大的綜合實力,不斷追逐研發先進的科技產品使得這些公司在市場競爭中立于不敗之地。但是一些企業受到國際形勢、國內市場競爭激烈以及原材料價格上漲、研發費用增加等的影響,營收和凈利潤增速下降甚至出現負增長。還有一些公司進行產業結構調整,積極拓展新業務,對公司核心產品的研發投入比重過高使得毛利率大幅下降進而影響了公司整體業績。以上10家企業一半整體發展情況良好,個別企業出現發展滯后及虧損的現象,能否在新的一年里扭虧為盈呢,我們拭目以待!


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